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中原高速

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)41.2132.4055.2351.7248.1754.2859.2859.6055.4353.4045.7551.07
销售净利率(%)13.264.8322.9813.9120.3919.1025.4223.0613.0113.2315.0716.92
ROE(平均)(%)6.142.0212.576.559.196.1411.5412.125.737.917.297.99
ROE(摊薄)(%)6.022.0412.057.198.846.109.4511.525.667.657.237.65
ROA(%)1.580.502.951.592.381.562.642.381.191.691.801.85
ROIC(%)1.910.653.932.073.172.123.432.931.502.222.352.39

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)350.79957.811006.551154.332134.942807.496294.324381.082616.721537.261120.882324.13
自由现金流(百万元)2486.731312.622229.463455.20781.09563.02-3720.20-1839.86-438.14327.102053.02515.70

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)10.44-20.5010.56-1.2148.63-13.3416.8327.35-23.1751.149.5810.67
净利润增长率(%)206.71-83.4082.79-31.9056.78-34.6328.55125.64-24.0974.6146.2040.11
净资产增长率(%)3.98-1.978.99-16.198.221.2256.7310.852.567.220.618.16

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率0.880.460.420.510.280.250.420.580.700.330.510.48
速动比率0.330.140.150.290.190.150.300.380.510.260.220.27
资产负债率(%)73.5174.8175.0077.6473.5074.5974.3980.2980.2378.0274.8976.20

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)26.1319.9427.7527.2534.2740.5144.9130.8831.3648.6227.0733.16
存货周转率(次)0.860.940.941.522.391.261.190.951.182.391.331.36
总资产周转率(次)0.120.110.130.120.120.080.100.100.090.130.120.11
三项费用占比(%)27.9330.9526.8332.2826.0437.3426.3434.7549.5833.2128.8132.52