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长源电力

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)1.3311.9616.159.962.6517.4932.1923.9020.7611.578.4114.80
销售净利率(%)-0.276.218.033.29-2.237.3815.5611.974.731.793.015.65
ROE(平均)(%)-0.378.5015.156.29-3.6211.9134.6434.9619.236.345.1913.30
ROE(摊薄)(%)-0.278.5113.746.15-3.7511.4729.5930.2617.556.154.8811.94
ROA(%)-0.153.656.002.23-1.314.259.536.402.490.632.083.37
ROIC(%)-0.184.647.502.68-1.575.1711.518.263.510.942.614.25

现金能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)1736.89699.82580.41499.27448.22462.49323.35395.46334.45145.07792.92562.54
自由现金流(百万元)-1081.09-122.061072.35405.47126.20298.362440.141689.741670.002365.5180.17886.46

成长能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)112.58-22.3212.2420.101.61-12.15-7.19-12.935.54-9.2324.848.82
净利润增长率(%)-107.16-38.18174.57-271.68-130.48-58.1237.96135.91245.81-14.06-74.59-2.54
净资产增长率(%)127.08-0.2222.894.61-6.738.0641.0736.7921.286.3829.5326.12

偿还能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
流动比率0.460.450.360.370.300.250.290.250.340.340.390.34
速动比率0.370.420.310.290.230.210.240.160.260.270.320.28
资产负债率(%)59.1554.6654.6561.9263.5460.2964.1075.6680.1784.9658.7865.91

营运能力:

财务比率2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)13.548.079.179.509.108.229.579.258.518.639.889.36
存货周转率(次)25.5933.0522.7420.7225.4522.6012.0811.4814.7110.0325.5119.85
总资产周转率(次)0.740.590.770.700.590.570.610.610.640.540.680.64
三项费用占比(%)3.664.093.734.664.894.836.357.377.269.994.215.68