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长源电力 估值指标(历史市盈率、历史市净率)

公司概况 财务报表 招股说明书 杜邦分析

盈利能力:

财务比率2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均近10年平均
毛利率12.92%-6.04%11.47%5.00%1.65%11.57%20.76%23.90%32.19%17.49%21.182%13.091%
净利率1.66%-21.85%0.56%-4.06%0.75%1.79%4.73%11.97%15.56%7.38%8.286%1.849%
ROE(平均) 2.97%-48.31%3.49%-23.32%7.92%6.34%19.23%34.96%34.63%11.91%21.414%4.982%
ROE(摊薄) 2.14%-59.02%3.41%-26.12%7.62%6.15%17.55%30.26%29.59%11.47%19.004%2.305%
ROA 0.73%-7.88%0.23%-1.97%0.40%0.96%3.05%7.32%9.54%4.23%5.02%1.661%
ROIC 0.96%-9.80%0.31%-3.01%0.62%1.43%4.30%9.44%11.51%5.15%6.366%2.091%

现金能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
资本开支(百万元)1749.28917.021287.071597.53304.36189.94145.07334.45395.46323.35462.49332.16
自由现金流(百万元)-1286.51-288.07-1099.70-33.62-806.33384.912365.511670.001689.742440.14298.361692.75

成长能力:

财务比率2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均近10年平均
营业收入增长率48.00%-2.72%30.84%24.37%8.68%-9.23%5.54%-12.93%-7.19%-12.15%-7.192%7.321%
净利润增长率-43.50%-1377.86%-103.34%-1003.84%-120.01%117.77%178.67%120.10%20.69%-58.32%75.782%-226.964%
净资产增长率90.70%-41.74%10.51%-11.56%-4.72%6.68%19.05%14.28%35.99%6.03%16.406%12.522%

偿还能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
流动比率0.420.690.590.470.440.490.340.340.250.290.250.29
速动比率0.360.540.340.260.230.330.220.230.150.220.190.20
资产负债率81.71%72.81%85.60%86.05%87.92%87.95%84.96%80.17%75.66%64.10%60.29%73.036%

营运能力:

财务比率2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年近5年平均
应收账款周转率(次)7.337.946.658.738.859.518.638.519.259.578.228.84
存货周转率(次)30.6233.7010.2410.6727.2113.3310.0314.7111.4812.0822.6014.18
总资产周转率(次)0.340.440.360.420.490.530.540.640.610.610.570.60
三项费用占比7.57%9.38%12.59%9.03%8.29%9.38%9.99%7.26%7.37%6.35%4.83%7.16%

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